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5.10. 编写审核报告
审核报告是说明审核结果的正式文件,应由审核组长亲自编写或在审核组长指导下编写.报告应包括下列内容:
5.10.1. 审核的目的和范围;
5.10.2. 审核组成员和受审部门名称及其负责人;
5.10.3. 审核的日期;
5.10.4. 审核所依据的文件;
5.10.5. 不合格项目观察结果(全部不合格报告作为附件于审核报告之后);
5.10.6. 质量体系/环境体系运行有效性的结论性意见;
5.10.7. 审核报告的分发清单。
审核报告经管理者代表或其*的负责人批准后分发至有关的**和部门。
5.11. 纠正措施与追踪管理
5.11.1. 审核小组应与责任部门协商,并要求责任部门采取相应的纠正预防措施。
5.11.2. 审核小组应跟踪纠正措施的执行情况和效果。
5.11.3. 对不能及时纠正的不符合项跟踪人员应与责任部门进行商讨,以取得进一步的改善;若责任部门对不符合项未完成纠正措施的,审核组长应把审核结果上报管理者代表。
5.11.4. 内审小组进行内审时,应对以往审核(内部或外部审核)发现的,对质量体系/环境体系运行较薄弱的部门/岗位:实施全面的、严肃的审核;并对上次审核发现的不符合的事项/责任岗位进行询问/操作考核;对不符合项原因的内容及其纠正措施的方式进行确认与评价。
5.12. 审核小组对审核的整个过程进行管理,并做好相关记录。
5.13. 审核结果报告管理评审会议